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公司内部控制制度

上市公司收购管理办法

析,就本次收购的定价依据、支付方式、收购资金来源、融资安排、还款计划及其可行性、上市的执行情况及其有效性...

发布时间:2022-03-31
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要求保障信息披露的真实、准确、完整、及时,使披露的信息充分、一致、可理解,将核准制下的标准和门槛切实转化为对提升信息披露质量及透明度的要求,同时推动建立健全

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发布时间:2021-04-07
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题。证监会指出,上述违规事项的发生,反映存在薄弱环节,现责令公司对内控制度存在的问题进行整改,并将整改情...

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发布时间:2020-07-14
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信息披露质量及透明度的要求,同时推动建立健全、公司治理结构与社会责任机制,从源头上确保与提升上市公司质量...

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发布时间:2019-12-06
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求公司对上述问题进行整改,健全并有效执行,加强股票质押式回购交易业务合规管理和风险防范。  股票质押规模...

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发布时间:2019-07-26
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内控信息披露存在的问题,进一步完善上市体系建设。■ [财新传媒新近在微信平台推出实验性单品“我闻”/“金...

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发布时间:2019-07-05
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易所报告,并按要求更新注册申请文件和信息披露资料。 上交所表示,上述修改未按交易所要求采用楷体加粗格式标明并向上交所报告,也未按照保荐业务执业规范和中金

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发布时间:2019-05-21
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时向交易所报告,并按要求更新注册申请文件和信息披露资料。 上交所表示,上述修改未按交易所要求采用楷体加粗格式标明并向上交所报告,也未按照保荐业务执业规范和中金

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发布时间:2016-08-12
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到。” 上海证监局认为,爱建证券的上述行为违反了《办法》第二条,反映出该公司内部控制不完善。根据《证券公司监督管理条例》第七十条相关规定,责令该公司针对上述问题进行整改,健全并有效执行

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