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内部控制制度

关于印发大型医院巡查工作方案(2023—2026年度)的通知

定和程序推动设立内部审计机构、配齐配强内部审计人员,并按照内部审计准则及相关规定开展内部审计项目、风险评估和内部控制评价。 二是是否建立健全医院并有效实施,按规范开展合同签约、执行履约、款

发布时间:2023-12-17
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实合规管理制度、、业务管理制度、风险管理制度、突发事件应急预案以及用户权益保障机制。 第十八条 非银行支付机构应当具备必要和独立的业务系统、设施和技术,按照强制性国家标准以及相关网络、数据

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发布时间:2023-12-01
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年金基金管理业务相适应的及风险管理制度; (六)具有与开办企业年金基金管理业务相适应的合格专业人员; (七)具有与业务经营相适应的安全且合规的信息系统,具备保障业务持续运营的技术与措施

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发布时间:2023-11-20
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、风控体系构建及合规机制建设等情况说明。 (九)反洗钱和反恐怖融资方案、组织架构方案以及开展相关工作的技术条件说明。 (十)银行卡清算品牌商标标识的商标注册证,使用出资人所有的银行卡清算品

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发布时间:2023-11-14
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放消费贷款不应超过客户风险承受能力且借款人贷款余额最高不得超过人民币20万元。 第四章 监督管理 第二十二条 消费金融公司应当按照银监会有关规定,建立健全公司治理架构和,制定业务经营规则

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发布时间:2023-10-06
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。 第四条 证券公司承销证券,应当依据本办法以及中国证监会有关风险控制和内部控制等相关规定,制定严格的风险管理制度和,加强定价和配售过程管理,落实承销责任。 为证券发行出具相关文件的证券服务

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发布时间:2023-06-30
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建设、执行情况和有效性进行审计,及时向董事会、监事会报告发现问题并监督整改。内部审计工作应当独立于业务经营、风险管理和内控合规。 第十一条 理财公司各部门应当对

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发布时间:2023-06-28
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项业务规则和程序,建立健全本公司的,明确内部控制责任,持续开展内部控制监督、评价与整改。 第二十八条 财务公司应当建立涵盖各项业务、全公司范围的风险管理体系,采用科学的风险管理技术和方法

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发布时间:2023-06-21
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条 保险保障基金公司依法建立健全公司治理结构、和风险管理制度,依法运营,独立核算。 保险保障基金公司和保险保障基金应当各自作为独立会计主体进行核算,严格分离。 第八条 保险保障基金公司依法

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