制制度建设、执行情况和有效性进行审计,及时向董事会、监事会报告发现问题并监督整改。内部审计工作应当独立于业务经营、风险管理和内控合规。 第十一条 理财公司各部门应当对内部
建设、执行情况和有效性进行审计,及时向董事会、监事会报告发现问题并监督整改。内部审计工作应当独立于业务经营、风险管理和内控合规。 第十一条 理财公司各部门应当对内部控制制 热评:
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行人内部控制制度的健全性和实施的有效性未能进行全面、充分核查。同时,在首轮问询关于内部控制制度建设、执行情况及有效性等多...
的建设、执行部门,有直接向上级报告的渠道。如果能够借鉴商业银行内部控制制度建设的经验,养老金的内部控制法规、规章、规范性...
“机构扁平化、业务垂直化、前后台相分离”的原则,建立健全柜面业务操作风险管理体制,落实风险管理责任制;2.完善柜面业务操作风险内部控制制度建设...
6月24日,审计署公布2013年第27号公告:中央部门单位2012年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果,全文如下: 项目代码清单 编号 审计对象 1 外交部 2 发展改革委 3 教育部 4 科
为。且部分公司内部控制基础薄弱,内部管理机制不健全;内控规范体系存在重大缺陷,内部控制制度建设流于形式。 在募集资金的管...
人员在窗口期买卖股票的行为。 证监会认为,部分公司内部控制基础薄弱,内部管理机制不健全;内控规范体系存在重大缺陷,缺乏专门的风险评估程序和风险预警标准;内部控制制度建 热评:
52.71万笔,仅占总检查交易笔数的0.16%。 四是内部控制制度建设,全年检查中共发现未按规定建立健全反洗钱内部控制制...
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