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内部控制制度执行

期货公司监督管理办法

风险监管报表; (五)公司治理、风险管理制度和情况报告; (六)业务设施和技术系统运行情况报告,以及信息...

发布时间:2021-08-06
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性不够,董事会秘书缺乏履职保障;公司透明度有待进一步提升,部分公司股权结构不透明不合规,未按规定披露重大事项的现象时有发生;行<...

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发布时间:2021-03-08
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部控制审计工作的过程中应评价发行人内部控制缺陷的严重程度,测试发行人的有效性并发表意见。 (二)发行人及...

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发布时间:2020-05-11
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,上交所在对程刚、王世伟的警示通知中称,二人在对连山科技的保荐过程中存在两大问题: 一是,未充分关注发行人内部控制存在的缺陷及风险,相关核查工作不到位。连山科技报告期内存在会计基础工作不规范、

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发布时间:2016-02-01
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流程控制,及时堵塞漏洞。开展内控制度执行情况考核与评价,强化结果运用,将单位和个人情况与评优评先、干部提...

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发布时间:2015-05-08
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事人员,集团公司京内外10个党支部全部配备纪检委员,加强监督管理。中国数字文化集团有限公司加强和细化了对参控股公司的监管。中国动漫集团有限公司加强了对下属公司在规范运作和

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发布时间:2014-12-05
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”、“大股东占用资金”等问题。不过,公司需要整改的问题涉及两项运作不规范和被警示三项风险隐患。 根据《责令改正监管措施的决定》公告,大连证监局认定獐子岛部分事项决策程序不规范、

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发布时间:2014-07-16
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尽快恢复上市,将组建公司第九届董事会,并选任董事长和聘任总经理,建立健全公司治理结构,为公司制定新的发展战略提供制度基础;剥离亏损严重的子公司,出售相应的股权;加强公司

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