风险监管报表; (五)公司治理、风险管理制度和内部控制制度执行情况报告; (六)业务设施和技术系统运行情况报告,以及信息...
性不够,董事会秘书缺乏履职保障;公司透明度有待进一步提升,部分公司股权结构不透明不合规,未按规定披露重大事项的现象时有发生;内部控制制度执行<...
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部控制审计工作的过程中应评价发行人内部控制缺陷的严重程度,测试发行人内部控制制度执行的有效性并发表意见。 (二)发行人及...
,上交所在对程刚、王世伟的警示通知中称,二人在对连山科技的保荐过程中存在两大问题: 一是,未充分关注发行人内部控制存在的缺陷及风险,相关核查工作不到位。连山科技报告期内存在会计基础工作不规范、内部控制制
流程控制,及时堵塞漏洞。开展内控制度执行情况考核与评价,强化结果运用,将单位和个人内部控制制度执行情况与评优评先、干部提...
事人员,集团公司京内外10个党支部全部配备纪检委员,加强监督管理。中国数字文化集团有限公司加强和细化了对参控股公司的监管。中国动漫集团有限公司加强了对下属公司在规范运作和内部控制制度执 热评:
”、“大股东占用资金”等问题。不过,公司需要整改的问题涉及两项运作不规范和被警示三项风险隐患。 根据《责令改正监管措施的决定》公告,大连证监局认定獐子岛部分事项决策程序不规范、内部控制制度执 热评:
尽快恢复上市,将组建公司第九届董事会,并选任董事长和聘任总经理,建立健全公司治理结构,为公司制定新的发展战略提供制度基础;剥离亏损严重的子公司,出售相应的股权;加强公司内部控制制度执 热评:
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性不够,董事会秘书缺乏履职保障;公司透明度有待进一步提升,部分公司股权结构不透明不合规,未按规定披露重大事项的现象时有发生;内部控制制度执行<...
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部控制审计工作的过程中应评价发行人内部控制缺陷的严重程度,测试发行人内部控制制度执行的有效性并发表意见。 (二)发行人及...
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,上交所在对程刚、王世伟的警示通知中称,二人在对连山科技的保荐过程中存在两大问题: 一是,未充分关注发行人内部控制存在的缺陷及风险,相关核查工作不到位。连山科技报告期内存在会计基础工作不规范、内部控制制
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流程控制,及时堵塞漏洞。开展内控制度执行情况考核与评价,强化结果运用,将单位和个人内部控制制度执行情况与评优评先、干部提...
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事人员,集团公司京内外10个党支部全部配备纪检委员,加强监督管理。中国数字文化集团有限公司加强和细化了对参控股公司的监管。中国动漫集团有限公司加强了对下属公司在规范运作和内部控制制度执
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”、“大股东占用资金”等问题。不过,公司需要整改的问题涉及两项运作不规范和被警示三项风险隐患。 根据《责令改正监管措施的决定》公告,大连证监局认定獐子岛部分事项决策程序不规范、内部控制制度执
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尽快恢复上市,将组建公司第九届董事会,并选任董事长和聘任总经理,建立健全公司治理结构,为公司制定新的发展战略提供制度基础;剥离亏损严重的子公司,出售相应的股权;加强公司内部控制制度执
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