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企业内控制度

三部委统一信用债信息披露 强化债券市场约束

息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则,不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《办法》还统一了债券发行及存续期的信息披露要求,包括发行阶段披露的文件内容、募集资金、等要求,以及

发布时间:2014-05-08
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平台账户上,会出现携款逃跑情况。近两年出现了优易网P2P的借款平台携款逃跑和倒闭行为,给放款人造成了资金损失,也影响了整个行业的发展。 第三健全互联网,内控制度不健全可能引发金融风险。可以

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发布时间:2012-02-20
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两家公司,对两家公司存在的问题进行进一步核实和调查,并委托年报审计机构对上述两家公司开展重点专项审计工作,同时责令内审部门对集团及所属的执行情况进行全面检查。 高也向财新记者表示,由于健康

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发布时间:2011-06-23
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立了,包括一个有效的内部审计体系,加强风险管理已成为上市公司的工作重点。但企业内部上下信息的不对称、公司文化对企业内控和风险管理缺乏支撑,以及具备相关知识和实践经验的人才的缺乏等,都制约管

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发布时间:2011-04-25
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冲账。 耿礼民称,鲁广余购买高档酒事件存在的主要问题有三点:一是严重违反了“三重一大”决策制度和,未经公司领导班子集体研究,擅自购买高档酒;二是运作过程不公开、不透明,逃避监管。三是通过虚

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发布时间:2010-07-29
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和监管架构能否满足投资者的需要。单靠和监管的外控制度,是不可能避免市场行为失当的情况的。即使监管机构积极打击这种行为,也是靠市场来评估。如果投资者对这家公司没有信心,其股价就会下跌,这是市

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发布时间:2001-01-05
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会加强企业自己的架构。 第三,关于企业的商业道德操守。我们必须反思现行的企业治理和监管架构能否满足投资者的需要。单靠和监管的外控制度,是不可能避免市场行为失当的情况的。即使监管机构积极打击

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