2022年报告称,已发现财务报告内部控制的“重大弱点”。这家瑞士第二大银行正试图从一系列严重损害投资者和客户信心的丑闻中...
描述的贾跃亭的角色不准确,他参与公司管理,实际地位比展现给外界的更为重要。FF曾宣布收到超过14000辆FF91订单,这可能会造成误导,实际上只有几百辆支付了订金。FF财务报告内部控 热评:
热评:
团委托的审计单位。根据公告,中兴华所对泰禾集团2021年财报内部控制的有效性进行了审计,并于4月27日出具了否定意见的内部控制审计报告。财务报告内部控 热评:
之一。 2022年4月21日,再鼎医药宣布聘请毕马威会计师事务所的美国分所,作为公司的独立审计师,负责审计公司未来分别向SEC和香港联交所提交的2022财年合并财务报表,并对公司2022财年的财务报告
招股书风险提示部分显示,会计事务所基于2019年和2020年财务表现,怀疑FF持续经营能力。上市为FF争得喘息机会,共募集资金约10亿美元。 招股书风险提示部分还显示,FF财务报告内部控 热评: klzpcyz(云南)686天1小时1分46秒前 不会吧!到现在还有人相信贾老板? KD2020(淄博)686天2小时52分14秒前 特斯拉已经满街跑了,这贾总的FF还没有量产,期间诳了不少人。
级。中证鹏元将树业环保科技股份有限公司的评级下调由“AA-稳定”下调至“A负面”。主要基于公司存在多项财务报告内部控制重...
(600239.SH)触发了“2020 年度财务会计报告经审计后,最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”情形;大有能源(600403.SH)触发了“与关联方交易相关的财务报告内部控 热评:
公司内部控制评价报告以及财务报告内部控制审计报告。专家认为,此举有助于上市公司提高规范运作水平,提升治理能力。(中国证券...
判断。 二、采取措施,切实解决首次公开发行股票公司财务信息披露中存在的突出问题 当前,在首次公开发行股票公司财务信息披露方面应重点做好以下工作: (一)发行人应建立健全财务报告内部控 热评:
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描述的贾跃亭的角色不准确,他参与公司管理,实际地位比展现给外界的更为重要。FF曾宣布收到超过14000辆FF91订单,这可能会造成误导,实际上只有几百辆支付了订金。FF财务报告内部控
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团委托的审计单位。根据公告,中兴华所对泰禾集团2021年财报内部控制的有效性进行了审计,并于4月27日出具了否定意见的内部控制审计报告。财务报告内部控
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之一。 2022年4月21日,再鼎医药宣布聘请毕马威会计师事务所的美国分所,作为公司的独立审计师,负责审计公司未来分别向SEC和香港联交所提交的2022财年合并财务报表,并对公司2022财年的财务报告
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招股书风险提示部分显示,会计事务所基于2019年和2020年财务表现,怀疑FF持续经营能力。上市为FF争得喘息机会,共募集资金约10亿美元。 招股书风险提示部分还显示,FF财务报告内部控

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klzpcyz(云南)686天1小时1分46秒前
不会吧!到现在还有人相信贾老板?

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KD2020(淄博)686天2小时52分14秒前
特斯拉已经满街跑了,这贾总的FF还没有量产,期间诳了不少人。
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级。中证鹏元将树业环保科技股份有限公司的评级下调由“AA-稳定”下调至“A负面”。主要基于公司存在多项财务报告内部控制重...
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(600239.SH)触发了“2020 年度财务会计报告经审计后,最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”情形;大有能源(600403.SH)触发了“与关联方交易相关的财务报告内部控
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公司内部控制评价报告以及财务报告内部控制审计报告。专家认为,此举有助于上市公司提高规范运作水平,提升治理能力。(中国证券...
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判断。 二、采取措施,切实解决首次公开发行股票公司财务信息披露中存在的突出问题 当前,在首次公开发行股票公司财务信息披露方面应重点做好以下工作: (一)发行人应建立健全财务报告内部控
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